为深入贯彻落实市审计局关于加强企业内部管理和健全财务制度的指示精神,集团公司内审小组于8月1日对宿州城市建设工程有限责任公司(以下简称“城建公司”)进行了2022年度的财务审查工作。此次审查旨在全面了解城建公司的经营状况、财务状况,规范其财务工作,保证财务信息的真实性和完整性。
城建公司,作为集团的全资子公司,自成立以来,一直专注于市政工程建设及相关的房地产开发等领域。此次审查的范围涵盖了城建公司2022年的财务情况及日常报销情况,以确保各项经济活动合规、透明
在此次审查工作中,审查人员在现场对发现的问题进行了及时反馈,并将在后续工作中下达整改通知,要求城建公司对存在的问题立即整改,确保问题得到全面解决。此次审查不仅有助于城建公司发现自身在内控管理方面的不足,也为公司提供了改进和提升的契机。
通过此次财务审查,集团对城建公司的内控管理情况有了更为全面的掌握,有助于进一步规范子公司的资金监管,提升财务管理水平。同时,这也标志着集团财务核算职能正在向管理和监督职能转变,对于强化财务风险管控、促进公司财务管理的规范运行具有积极的推动作用。
未来,集团财务审计部将继续加强内部审计工作,不断完善审计机制,确保各子公司的财务活动合规、高效,为集团的稳健发展提供有力保障。